Faaliyet

F5.2.3 Kalite Güvence ve Kalite Yönetim Sisteminin İzlenmesi

Faaliyetin Amacı:
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
Rektör Yardımcısı
PP.5.2.PRS.0007 OMÜ İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ
Kalite El Kitabı
    İzleme Kriterleri:

    Riskler:

    Birimlerin risklerini doğru değerlendirememeleri nedeniyle sürecin başarı performansının düşmesi
    Olasılık/etkilerin doğru belirlenememesi nedeniyle risk puanının hatalı olması

    İzleme Kriterleri

    Kod İzleme Kriteri Durumu İzleme Sıklığı İlgili Birimler
    İK5.2.3.1 Tamamlanamayan eylem sayısı (adet/yıl) Aktif 12 Göster
    İK5.2.3.2 İç tetkik gerçekleştirilemeyen birim sayısı Aktif 12 Göster
    İK5.2.3.3 Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısına mazeretsiz katılmama sayısı Aktif 12 Göster
    İK5.2.3.4 Eylem planlarını iletmeyen birim sayısı Aktif 12 Göster
    İK5.2.3.5 Eylem planlarını uygulamayan birim sayısı Aktif 12 Göster
    İK5.2.3.6 Dış paydaşlarla birlikte yapılan kalite komisyonu toplantısı sayısı Aktif 12 Göster