Faaliyet
F5.2.3 Kalite Güvence ve Kalite Yönetim Sisteminin İzlenmesi
| Faaliyetin Amacı: | |||
| Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler: | |||
| Faaliyet Adımları | Görevli | Bilgi/Tarif Dokümanları | Kayıt Ortamı |
|---|---|---|---|
| Rektör Yardımcısı | PP.5.2.PRS.0007 OMÜ İÇ TETKİK PROSEDÜRÜ Kalite El Kitabı |
||
| İzleme Kriterleri: | |||
| Riskler: Birimlerin risklerini doğru değerlendirememeleri nedeniyle sürecin başarı performansının düşmesi |
|||
İzleme Kriterleri
| Kod | İzleme Kriteri | Durumu | İzleme Sıklığı | İlgili Birimler | |
|---|---|---|---|---|---|
| İK5.2.3.1 | Tamamlanamayan eylem sayısı (adet/yıl) | Aktif | 12 | Göster | |
| İK5.2.3.2 | İç tetkik gerçekleştirilemeyen birim sayısı | Aktif | 12 | Göster | |
| İK5.2.3.3 | Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısına mazeretsiz katılmama sayısı | Aktif | 12 | Göster | |
| İK5.2.3.4 | Eylem planlarını iletmeyen birim sayısı | Aktif | 12 | Göster | |
| İK5.2.3.5 | Eylem planlarını uygulamayan birim sayısı | Aktif | 12 | Göster | |
| İK5.2.3.6 | Dış paydaşlarla birlikte yapılan kalite komisyonu toplantısı sayısı | Aktif | 12 | Göster |