Faaliyet

F5.5.1 Güvence/Denetim Faaliyeti

Faaliyetin Amacı: Denetim kapsamına giren konuların iç denetim metodolojisi çerçevesinde değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonuçlarının üst yönetici ve birim yöneticilerine sunulması ve kurum faaliyetlerinin sürekli geliştirilmesi için öneriler geliştirerek makul güvence verilmesi.
Faaliyetin Yürütüldüğü Birimler:
Faaliyet Adımları Görevli Bilgi/Tarif Dokümanları Kayıt Ortamı
  • Denetim Görevinin Planlanması
  • Denetim Görevinin Yürütülmesi
  • Denetim Sonuçlarının Raporlanması
  • İzleme
  • İzleme Sonuçlarının Raporlanması
Rektör
İç Denetçi
İç Denetim Birimi Başkanı
PP.5.5.FR.0001-Bulgu Paylaşım Formu
PP.5.5.FR.0002-Bulgu Takip Formu
PP.5.5.FR.0003-Denetim Değerlendirme Formu
PP.5.5.FR.0004-Denetim Kontrol Listesi
PP.5.5.FR.0005-Eylem Bildirim Formu
PP.5.5.FR.0006-Bulgu Uyuşmazlık Tablosu
PP.5.5.FR.0007-İzleme Sonuçları Tablosu
PP.5.1.PRS.0005 OMÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ
  • EBYS

  • İçDen Kamu İç Denetim Yazılımı

  • Dijital Ortam

  • ÜNİKYS
  • Denetim Dosyası

İzleme Kriterleri:

KG1033 Bulgu konusu öneriye katılma oranı
KG1034 Tamamlanmak suretiyle kapatılan bulgu oranı

Riskler:

Planlanan iç denetim sayısına ulaşılamaması nedeniyle kontrol süreçlerinin geliştirilmesine değer katılamaması
Uzlaşılan bulguların birimlerce yerine getirilmemesi nedeniyle kontrol süreçlerinin geliştirilmesine değer katılamaması