Activity

F5.5.1 Güvence/Denetim Faaliyeti

Goal of the Activity: Denetim kapsamına giren konuların iç denetim metodolojisi çerçevesinde değerlendirilmesi ve bu değerlendirme sonuçlarının üst yönetici ve birim yöneticilerine sunulması ve kurum faaliyetlerinin sürekli geliştirilmesi için öneriler geliştirerek makul güvence verilmesi.
Units in Which the Activity Is Carried Out:
Activity Steps Officer Information/Recipe Documents Registration Type
  • Denetim Görevinin Planlanması
  • Denetim Görevinin Yürütülmesi
  • Denetim Sonuçlarının Raporlanması
  • İzleme
  • İzleme Sonuçlarının Raporlanması
Rektör
İç Denetçi
İç Denetim Birimi Başkanı
PP.5.5.FR.0001-Bulgu Paylaşım Formu
PP.5.5.FR.0002-Bulgu Takip Formu
PP.5.5.FR.0003-Denetim Değerlendirme Formu
PP.5.5.FR.0004-Denetim Kontrol Listesi
PP.5.5.FR.0005-Eylem Bildirim Formu
PP.5.5.FR.0006-Bulgu Uyuşmazlık Tablosu
PP.5.5.FR.0007-İzleme Sonuçları Tablosu
PP.5.1.PRS.0005 OMÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ
  • EBYS

  • İçDen Kamu İç Denetim Yazılımı

  • Dijital Ortam

  • ÜNİKYS
  • Denetim Dosyası

Tracking Criterion:

KG1033 Bulgu konusu öneriye katılma oranı
KG1034 Tamamlanmak suretiyle kapatılan bulgu oranı

Risks:

Planlanan iç denetim sayısına ulaşılamaması nedeniyle kontrol süreçlerinin geliştirilmesine değer katılamaması
Uzlaşılan bulguların birimlerce yerine getirilmemesi nedeniyle kontrol süreçlerinin geliştirilmesine değer katılamaması